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点击 88回答 1 2022-04-11 17:28

“下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是

已解决 悬赏分:10 - 解决时间 2022-04-12 15:59
[单选]

“下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是

  • A、完全不信赖内部控制

  • B、不能将控制风险确定为零

  • C、在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试

  • D、无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查

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最佳答案
支持 0 反对 0 举报 2022-04-11 18:47
[单选]


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