下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:()
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A、审阅被审计单位货币资金相关制度规定
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B、抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
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C、检查货币资金收付凭证的管理情况
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D、向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
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E、使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性