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点击 189回答 1 2022-04-11 12:24

(一)资料2017年2月,某审计组对N公司2016年度财务收支情况进行审计。有关业务情况和资料如下:1审计人员在对N公司内部控制进行调查了解时发现:(1)出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务

已解决 悬赏分:60 - 解决时间 2022-04-11 17:28
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(一)资料
2017年2月,某审计组对N公司2016年度财务收支情况进行审计。有关业务情况和资料如下:
1审计人员在对N公司内部控制进行调查了解时发现:
(1)出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和财务专用章。
(2) 因仓库安装了摄像监控装置,不实行定期存货盘点制度,存货出库单未连续编号。
(3)某些固定资产的处置未经公司管理层的书面批准。
(4)未设立专门的内部审计机构,但在总经理办公室专门设立稽查专员从事公司内部审计业务。
(5)财务部门每两个月编制一次银行存款余额调节表。
(6)公司所有的资本性预算经过董事会批准后方可生效。
2审计人员执行了下列审计程序:
(1)分析比较各月材料和产品成本差异率,判断是否存在人为调节生产成本和存货余额的可能。
(2)抽查部分存货入库.出库业务,追踪其业务处理。
(3)选择若干标准成本与实际成本差异较大的账户,检查其差异调整有无差异分析记录和被授权人批准。
(4)审查库存原材料的明细账的记录,复算结存成本。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。
“资料2”中,审计人员检查产品成本总体合理性可以执行的分析程序有:

  • A、比较近期各年度和本年各个月份主要产品生产成本和存货余额及其构成的变动情况

  • B、比较近期各年度待处理财产损溢

  • C、比较近期各年度和本年度各个月份营业成本总额及单位成本

  • D、比较近期各年度和本年度各个月份产品生产成本总额及单位生产成本

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