下列选项中,不属于检查应付票据内部控制测试审计程序的是( )。
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A、检查应付票据明细账上业务与订购单、验收单、卖方发票是否完全一致
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B、签发票据、记录、付款有无一人负责的情况
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C、审查退回的票据是否予以注销
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D、了解应付票据总账与明细账是否定期核对