下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是( )。
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A、检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致
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B、核对请购单与订购单是否一致
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C、检查签发的支票是否有被授权人的签字
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D、追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确