推广 热搜: 食品  快递      www  民事主体  网络营销  代理  东莞市  橡塑 
点击 298回答 1 2022-04-11 12:18

2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)仓储部门根据库存

已解决 悬赏分:40 - 解决时间 2022-04-12 06:54
[不定项]

2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:
   审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:
   (1)仓储部门根据库存原材料变化情况提出采购申请,填写请购单;
   (2)采购部门依据经批准的请购单签发订购单,送交供应商;
   (3)仓库保管人员对采购材料的数量和质量进行验收;
   (4)出纳人员登记银行存款日记账和应付账款明细账。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。
“资料1”中,违反内部控制要求的有:(    )

  • A、仓储部门根据库存原材料变化情况提出采购申请,填写请购单

  • B、采购部门根据经批准的请购单签发订购单,送交供应商

  • C、仓库保管人员对采购材料的数量和质量进行验收

  • D、出纳人员登记银行存款日记账和应付账款明细账

反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0
最佳答案
支持 0 反对 0 举报 2022-04-11 13:36
[不定项]


...
网站首页  |  营业执照  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报