2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:
审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:
(1)仓储部门根据库存原材料变化情况提出采购申请,填写请购单;
(2)采购部门依据经批准的请购单签发订购单,送交供应商;
(3)仓库保管人员对采购材料的数量和质量进行验收;
(4)出纳人员登记银行存款日记账和应付账款明细账。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。
“资料1”中,违反内部控制要求的有:( )
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A、仓储部门根据库存原材料变化情况提出采购申请,填写请购单
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B、采购部门根据经批准的请购单签发订购单,送交供应商
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C、仓库保管人员对采购材料的数量和质量进行验收
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D、出纳人员登记银行存款日记账和应付账款明细账