推广 热搜: 食品  快递      www  民事主体  网络营销  代理  东莞市  橡塑 
点击 263回答 1 2022-04-11 08:45

资料2017年4月,某审计组对甲公司2016年度财务收支情况进行审计。有关情况和资料如下:1审计人员在对甲公司存货内部控制进行调查了解时发现:(1)仓库人员自行进行了年终盘点;(2)仓库部门负责验收购

已解决 悬赏分:20 - 解决时间 2022-04-12 01:00
[不定项]

资料
2017年4月,某审计组对甲公司2016年度财务收支情况进行审计。有关情况和资料如下:
1审计人员在对甲公司存货内部控制进行调查了解时发现:
(1)仓库人员自行进行了年终盘点;
(2)仓库部门负责验收购入的物资;
(3)仓库保管人员按照永续盘存制登记存货明细账;
(4)购买的原材料需要先验收入库,然后根据领料单向生产部门发放。
2审计人员通过询问获知,委托明光公司加工的甲材料可能不存在。
3审计人员决定对被审计单位执行存货监盘程序。
4审计人员将盘点结果与存货明细账余额核对,发现实物比账面多出20000元原材料。
(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。
“资料3”中,审计人员做法恰当的有:

  • A、抽查盘点记录并进行复核

  • B、当盘点结果与明细账余额不符时,建议查找原因

  • C、在被审计单位盘点存货前,观察盘点现场

  • D、关注盘点过程中存货质量

反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0
最佳答案
支持 0 反对 0 举报 2022-04-11 10:21
[不定项]


...
网站首页  |  营业执照  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报