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点击 168回答 1 2022-04-07 20:18

甲公司为增值税一般纳税人,2019年1月购买一栋办公楼,向销售方共支付含税金额110万元,取得增值税专用发票,已知销售不动产的增值税税率为10%,那么甲公司该笔业务当期可以抵扣的进项税额为()万元。

已解决 悬赏分:20 - 解决时间 2022-04-08 16:34
[单选]

甲公司为增值税一般纳税人,2019年1月购买一栋办公楼,向销售方共支付含税金额110万元,取得增值税专用发票,已知销售不动产的增值税税率为10%,那么甲公司该笔业务当期可以抵扣的进项税额为()万元。

  • A、0

  • B、4

  • C、6

  • D、10

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最佳答案
支持 0 反对 0 举报 2022-04-07 20:42
[单选]


甲...
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